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職工代墊運費會計分錄怎么做(員工墊付公司出差費帳務處理)

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  職工代墊運費會計分錄怎么做?

  答:借:其他應付款--運費

  貸:銀行存款或現金

  應交稅費-應交增值稅(銷項稅)

  員工墊付公司出差費如何進行帳務處理

  員工出差先自墊差旅費回來時報銷,財務暫不給錢,到月底或隔月支付。

  借:管理費用——差旅費

  貸:其他應付款——××員工

  報銷付錢時

  借:其他應付款——××員工

  貸:庫存現金

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