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轉(zhuǎn)出多交增值稅會計分錄(增值稅多交了怎么辦)

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  轉(zhuǎn)出多交增值稅會計分錄

  1、實際繳納稅費時

  借:應(yīng)交稅費——未交增值稅

  貸:銀行存款

  2、做未交增值稅轉(zhuǎn)出

  借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

  借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)

  貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅

  3、如果是預(yù)交的

  借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(已交稅費)

  貸:銀行存款

  做轉(zhuǎn)出未交增值稅,一定要記得扣除已將繳納的稅款

  如果是不小心發(fā)生的失誤操作,那么就只好盡快與專管員協(xié)商,如果數(shù)額較大,申請退稅,如果數(shù)額較小,可以在下月進項抵減

  4、次月轉(zhuǎn)出多繳納的稅費時

  借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

  貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅

  貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)

  增值稅多交了怎么辦?

  多交了增值稅一般有2種處理方法,第一就是申請退稅,第二就是申請次月抵減,大部分的情況下,申請下月抵減的審批會比較容易通過,在申請下月進行抵減的時候,需要提交公司的一些資料,現(xiàn)在應(yīng)該是可以上電子稅務(wù)局進行申請,如果有不確定的,最好是致電稅務(wù)局,稅局工作人員會給一些指導(dǎo)。

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