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計提管理費用會計分錄怎么寫(計提管理費用憑證分錄)

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  計提管理費用會計分錄怎么寫?其中最簡單的模板是借:管理費用,貸:庫存現(xiàn)金,大家計提的時候再將數(shù)據(jù)寫上去即可,想了解的朋友請看下文詳細介紹!

  計提管理費用憑證分錄

  新會計準則下,不再使用會計科目"預(yù)提費用",預(yù)先計提入賬的費用,除工資、社保、稅費等有專項核算科目外,可以計入"其他應(yīng)付款"進行核算:

  借:管理費用等

  貸:其他應(yīng)付款-計提

  計提,支付管理費用,銷售費用,財務(wù)費用的會計分錄

  支付費用:

  借:管理費用

  貸:庫存現(xiàn)金

  借:銷售費用

  貸:庫存現(xiàn)金

  借:財務(wù)費用

  貸:銀行存款

  因為財務(wù)費用所核算的科目,主要支出都是以銀行方式支付,管理及銷售費用大部分是現(xiàn)金的方式支付,也有支票或轉(zhuǎn)賬的方式支付.即把庫存現(xiàn)金科目換成銀行存款.

  期末計提的時候,則是:

  借:本年利潤

  貸:管理費用

  銷售費用

  財務(wù)費用

  費用類科目能用一張憑證一起結(jié)轉(zhuǎn),所有費用類、成本類科目,期末都是要進行結(jié)轉(zhuǎn),不能有余額的.

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